収支予算書

一般財団法人 防災研究協会

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで(単位:円)

科目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引
控除
合計
助成金事業 知識普及事業 自主研究事業 小計 受託研究事業 小計
I 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息 4,600 0 0 4,600 0 0 0   4,600
特定資産運用益                  
特定資産受取利息 5,600 0 12,300 17,900 0 0 850,000   867,900
事業収益
助成金事業収入 0 0 0 0 0 0 0   0
知識普及事業収入 0 0 0 0 0 0 0   0
自主研究事業収入 0 0 0 0 0 0 0   0
受託研究事業収入 0 0 0 0 83,400,000 83,400,000 16,600,000   100,000,000
雑収益
受取利息 200 0 0 200 0 0 5,600   5,800
雑収益 0 0 0 0 0 0 1,600,000   1,600,000
経常収益計 10,400 0 12,300 22,700 83,400,000 83,400,000 19,055,600 0 102,478,300
(2) 経常費用
事業費 5,330,682 1,168,682 3,479,304 9,978,668 71,378,500 71,378,500 0 0 81,357,168
給料手当 70,000 35,000 500,000 605,000 2,000,000 2,000,000     2,605,000
役員報酬 62,000 4,000 0 66,000 0 0     66,000
臨時雇賃金 0 0 500,000 500,000 6,000,000 6,000,000     6,500,000
退職給付費用 30,000 4,000 0 34,000 0 0     34,000
法定福利費 0 0 0 0 300,000 300,000     300,000
旅費交通費 30,000 0 800,000 830,000 13,000,000 13,000,000     13,830,000
通信運搬費 5,000 2,000 500,000 507,000 5,000,000 5,000,000     5,507,000
什器備品費 0 0 0 0 0 0     0
減価償却費 9,682 9,682 82,304 101,668 338,900 338,900     440,568
消耗品費 7,000 2,000 430,000 439,000 7,649,600 7,649,600     8,088,600
役務費 8,000 70,000 60,000 138,000 13,000,000 13,000,000     13,138,000
修繕費 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000     20,000
印刷製本費 0 30,000 10,000 40,000 1,000,000 1,000,000     1,040,000
光熱水料費 3,000 3,000 100,000 106,000 200,000 200,000     306,000
賃借料 1,000 1,000 14,000 16,000 2,000,000 2,000,000     2,016,000
保険料 1,000 1,000 3,000 5,000 60,000 60,000     65,000
諸謝金 0 1,000,000 10,000 1,010,000 1,300,000 1,300,000     2,310,000
租税公課 0 0 10,000 10,000 20,000 20,000     30,000
支払助成金 4,000,000 0 0 4,000,000 0 0     4,000,000
支払寄附金 1,000,000 0 0 1,000,000 10,000,000 10,000,000     11,000,000
委託費 0 0 0 0 500,000 500,000     500,000
雑費 54,000 7,000 350,000 411,000 6,000,000 6,000,000     6,411,000
会議費 50,000 0 100,000 150,000 3,000,000 3,000,000     3,150,000
管理費 0 0 0 0 0 0 22,712,950 0 22,712,950
給料手当       0   0 7,200,000   7,200,000
役員報酬       0   0 1,320,000   1,320,000
退職給付費用       0   0 940,000   940,000
法定福利費       0   0 1,200,000   1,200,000
福利厚生費       0   0 100,000   100,000
旅費交通費       0   0 30,000   30,000
通信運搬費       0   0 460,000   460,000
什器備品費       0   0 0   0
減価償却費       0   0 764,950   764,950
消耗品費       0   0 469,000   469,000
役務費       0   0 2,300,000   2,300,000
修繕費       0   0 50,000   50,000
印刷製本費       0   0 30,000   30,000
光熱水料費       0   0 300,000   300,000
賃借料       0   0 130,000   130,000
保険料       0   0 19,000   19,000
諸謝金       0   0 1,200,000   1,200,000
租税公課       0   0 5,350,000   5,350,000
雑費       0   0 600,000   600,000
会議費       0   0 250,000   250,000
経常費用計 5,330,682 1,168,682 3,479,304 9,978,668 71,378,500 71,378,500 22,712,950 0 104,070,118
評価損益等調整前
当期経常増減額
△ 5,320,282 △ 1,168,682 △ 3,467,004 △ 9,955,968 12,021,500 12,021,500 △ 3,657,350 0 △ 1,591,818
基本財産評価損益等       0   0     0
特定資産評価損益等       0   0     0
投資有価証券評価損益等       0   0     0
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 5,320,282 △ 1,168,682 △ 3,467,004 △ 9,955,968 12,021,500 12,021,500 △ 3,657,350 0 △ 1,591,818
2.経常外増減の部
(1) 経常外収益
収益       0   0     0
収益                  
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 経常外費用
什器備品寄附払出額
什器備品寄附払出額       0   0     0
什器備品廃棄払出額
什器備品廃棄払出額       0   0     0
その他経常外費用
雑損額       0   0     0
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計振替額 1,780,600 1,155,000 3,384,700 6,320,300 △ 11,682,600 △ 11,682,600 5,362,300   0
当期一般正味財産増減額 △ 3,539,682 △ 13,682 △ 82,304 △ 3,635,668 338,900 338,900 1,704,950   △ 1,591,818
一般正味財産期首残高 48,411,078 660,062 110,826,858 163,533,666 41,469,802 41,469,802 206,546,367   407,914,167
一般正味財産期末残高 44,871,396 646,380 110,744,554 159,897,998 41,808,702 41,808,702 208,251,317   406,322,349
II 指定正味財産増減の部
受取補助金等                  
一般正味財産への振替額                  
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000
指定正味財産期末残高 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000
III 正味財産期末残高 44,971,396 646,380 110,744,554 159,997,998 41,808,702 41,808,702 208,251,317   406,422,349