収支予算書

一般財団法人 防災研究協会

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで(単位:円)

科目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部
取引
控除
合計
助成金事業 知識普及事業 自主研究事業   共通 小計 受託研究事業 小計
I 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息 21,000         21,000   0     21,000
特定資産運用益                      
特定資産受取利息 20,000   20,000     40,000   0 900,000   940,000
事業収益
助成金事業収入           0   0     0
知識普及事業収入           0   0     0
自主研究事業収入           0   0     0
受託研究事業収入           0 85,700,000 85,700,000 14,300,000   100,000,000
雑収益
受取利息           0   0 2,000   2,000
雑収益           0   0 20,000   20,000
経常収益計 41,000 0 20,000 0 0 61,000 85,700,000 85,700,000 15,222,000 0 100,983,000
(2) 経常費用
事業費 5,324,040 1,168,270 3,425,910 0 0 9,918,220 74,221,130 74,221,130 0 0 84,139,350
役員報酬 50,920 2,700       53,620   0     53,620
給料手当 72,270 39,630 500,000     611,900 2,000,000 2,000,000     2,611,900
退職給付費用 25,340 3,700       29,040   0     29,040
法定福利費           0 290,000 290,000     290,000
臨時雇賃金     100,000     100,000 6,000,000 6,000,000     6,100,000
旅費交通費 30,000   700,000     730,000 13,000,000 13,000,000     13,730,000
通信運搬費 2,050 1,120 100,000     103,170 4,000,000 4,000,000     4,103,170
什器備品費           0   0     0
減価償却費 9,640 9,640 131,930     151,210 337,350 337,350     488,560
消耗品費 3,050 1,120 1,000,000     1,004,170 11,000,000 11,000,000     12,004,170
役務費 7,230 72,230 161,450     240,910 10,893,010 10,893,010     11,133,920
修繕費     10,000     10,000 10,000 10,000     20,000
印刷製本費   30,000 10,000     40,000 3,000,000 3,000,000     3,040,000
光熱水料費 2,410 2,410 30,480     35,300 214,340 214,340     249,640
賃借料 890 480 50,000     51,370 1,000,000 1,000,000     1,051,370
保険料 240 240 12,050     12,530 168,430 168,430     180,960
諸謝金 60,000 1,000,000 10,000     1,070,000 2,300,000 2,300,000     3,370,000
租税公課     10,000     10,000 20,000 20,000     30,000
支払負担金           0 10,000 10,000     10,000
支払助成金 4,000,000         4,000,000   0     4,000,000
支払奨学金           0   0     0
支払寄附金 1,000,000         1,000,000 10,000,000 10,000,000     11,000,000
委託費           0 500,000 500,000     500,000
会議費 50,000   300,000     350,000 3,800,000 3,800,000     4,150,000
雑費 10,000 5,000 300,000     315,000 5,678,000 5,678,000     5,993,000
管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 21,383,650 0 21,383,650
役員報酬           0   0 1,426,380   1,426,380
給料手当           0   0 10,488,100   10,488,100
退職給付費用           0   0 1,260,960   1,260,960
法定福利費           0   0 1,500,000   1,500,000
福利厚生費           0   0 10,000   10,000
会議費           0   0 200,000   200,000
旅費交通費           0   0 10,000   10,000
通信運搬費           0   0 396,830   396,830
什器備品費           0   0     0
減価償却費           0   0 761,440   761,440
消耗品費           0   0 296,830   296,830
役務費           0   0 671,080   671,080
修繕費           0   0     0
印刷製本費           0   0 10,000   10,000
光熱水料費           0   0 190,360   190,360
賃借料           0   0 128,630   128,630
保険料           0   0 19,040   19,040
諸謝金           0   0 1,700,000   1,700,000
租税公課           0   0 2,000,000   2,000,000
支払負担金           0   0 14,000   14,000
雑費           0   0 300,000   300,000
経常費用計 5,324,040 1,168,270 3,425,910 0 0 9,918,220 74,221,130 74,221,130 21,383,650 0 105,523,000
評価損益等調整前
当期経常増減額
△ 5,283,040 △ 1,168,270 △ 3,405,910 0 0 △ 9,857,220 11,478,870 11,478,870 △ 6,161,650 0 △ 4,540,000
基本財産評価損益等           0   0     0
特定資産評価損益等           0   0     0
投資有価証券評価損益等           0   0     0
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 5,283,040 △ 1,168,270 △ 3,405,910 0 0 △ 9,857,220 11,478,870 11,478,870 △ 6,161,650 0 △ 4,540,000
2.経常外増減の部
(1) 経常外収益
収益           0   0     0
収益                      
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 経常外費用
什器備品寄附払出額
什器備品寄附払出額           0   0     0
什器備品廃棄払出額
什器備品廃棄払出額           0   0     0
その他経常外費用
雑損額           0   0     0
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計振替額 3,248,060 1,154,930 3,273,980     7,676,970 △ 11,816,220 △ 11,816,220 4,139,250   0
当期一般正味財産増減額 △ 2,034,980 △ 13,340 △ 131,930 0 0 △ 2,180,250 △ 337,350 △ 337,350 △ 2,022,400 0 △ 4,540,000
一般正味財産期首残高 61,065,104 714,448 111,205,700 0 0 172,985,252 40,790,452 40,790,452 203,453,917   417,229,621
一般正味財産期末残高 59,030,124 701,108 111,073,770 0 0 170,805,002 40,453,102 40,453,102 201,431,517   412,689,621
II 指定正味財産増減の部
受取補助金等           0   0 0   0
一般正味財産への振替額           0   0 0   0
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 100,000       0 100,000   0     100,000
指定正味財産期末残高 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000
III 正味財産期末残高 59,130,124 701,108 111,073,770 0 0 170,905,002 40,453,102 40,453,102 201,431,517   412,789,621